ketoantruong.com :: Xem chủ đề - Hàng bán trả lại
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Hàng bán trả lại
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    ketoantruong.com -> Kê toán tổng hợp
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
tienthuy
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày tham gia: 04/07/2009
Bài gửi: 21

Bài gửigửi: 14.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
vankhiem
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày tham gia: 11/07/2009
Bài gửi: 183

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Khi mua hàng bạn hạch toán là
Nợ 1561
Nợ 1331
Có 111,112,131
Khi bạn trả hàng bạn xuất hóa đơn trả hàng và hạch toán bình thường
Nợ 111,112,131
Có 33311
Có 5111
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
trieukhang
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 27/04/2008
Bài gửi: 2109

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

vankhiem đã viết:
Khi mua hàng bạn hạch toán là
Nợ 1561
Nợ 1331
Có 111,112,131
Khi bạn trả hàng bạn xuất hóa đơn trả hàng và hạch toán bình thường
Nợ 111,112,131
Có 33311
Có 5111

Chắc hôn???
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nhanhtri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: 05/12/2008
Bài gửi: 1335
Đến từ: Phú Yên

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Hoạch toán như thế này nhé
khi mua hàng
Nợ 156
Nợ 1331
Có 111, 331
Khi xuất hàng trả lại
Hoạch toán bằng bút toán âm như nghiệp trên, hoặc ngược lại
Khi kê khai thuế ghi âm doanh thu, thuế gtgt trên bảng kê hàng hóa mua vào
vậy nhé
_________________
Ta là sương chỉ tan trong nắng sớm
Nắng vô tình vọng lại trong tôi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
vitcondethuong
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày tham gia: 11/09/2009
Bài gửi: 161
Đến từ: Biệt thự họ Kế

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Cty bạn nhập lô hàng này đầu tháng nhưng cuối tháng trả lại tức là 2 nghiệp vụ này phát sinh trong cùng 1 tháng. Hóa đơn đầu vào của bạn chưa khấu trừ thì khi trả hàng bạn chỉ trả lại hóa đơn cho bên bán để họ hủy.
Cty bạn xuất lại hóa đơn đầu ra thì phải báo cáo doanh thu rồi: ( giá bán ra bằng giá mua vào)
Nợ 331, 111 ,112... ( số tiền mua lô hàng )
Có 3331 ( số thuế = thuế đầu vào)
Có 5111 ( số tiền mua vào của lô hàng)
1 bút toán giá vốn :
Nợ 632
Có 1561
Như vậy 1561 = 5111
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
trieukhang
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 27/04/2008
Bài gửi: 2109

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nhanhtri đã viết:
tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Hoạch toán như thế này nhé
khi mua hàng
Nợ 156
Nợ 1331
Có 111, 331
Khi xuất hàng trả lại
Hoạch toán bằng bút toán âm như nghiệp trên, hoặc ngược lại
Khi kê khai thuế ghi âm doanh thu, thuế gtgt trên bảng kê hàng hóa mua vào
vậy nhé


Chắc hôn.
Hihihi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
trieukhang
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 27/04/2008
Bài gửi: 2109

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

vitcondethuong đã viết:
tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Cty bạn nhập lô hàng này đầu tháng nhưng cuối tháng trả lại tức là 2 nghiệp vụ này phát sinh trong cùng 1 tháng. Hóa đơn đầu vào của bạn chưa khấu trừ thì khi trả hàng bạn chỉ trả lại hóa đơn cho bên bán để họ hủy.
Cty bạn xuất lại hóa đơn đầu ra thì phải báo cáo doanh thu rồi: ( giá bán ra bằng giá mua vào)
Nợ 331, 111 ,112... ( số tiền mua lô hàng )
Có 3331 ( số thuế = thuế đầu vào)
Có 5111 ( số tiền mua vào của lô hàng)
1 bút toán giá vốn :
Nợ 632
Có 1561
Như vậy 1561 = 5111

????

Nhiều ý quá rồi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
trieukhang
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 27/04/2008
Bài gửi: 2109

Bài gửigửi: 15.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích 129"
"2.8. Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào."

Trích tài liệu hướng dẫn khai thuế tại gdt.gov.vn:
"I. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA - MẪU SỐ 01-1/GTGT (PHỤ LỤC 2)
NNT phải lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra được lập theo mẫu số 01-1/GTGT (xem phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

1. Căn cứ để lập bảng kê: Căn cứ để lập bảng kê là hoá đơn GTGT HHDV bán ra trong kỳ tính thuế, NNT kê khai toàn bộ hoá đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ, bao gồm cả các hoá đơn đặc thù như tem, vé, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xuất trả lại hàng."
....
"II. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO MẪU SỐ 01-2/GTGT (PHỤ LỤC 3)
NNT phải lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào được lập theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (xem phụ lục 3) và hướng dẫn tại công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 của Tổng cục Thuế.

1. Căn cứ lập bảng kê:

Căn cứ để lập bảng kê là các hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế bao gồm cả hoá đơn GTGT đặc thù như tem vé, hoá đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, "

Trích QĐ 15/2006/QĐ-BTC: Phần hướng dẫn TK 156

"1.1. Đối với hàng hóa mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

- Nếu mua hàng trong nước, ghi:

Nợ TK 156 - Hàng hóa (1561) (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Thuế GTGT đầu vào)

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (Tổng giá thanh toán).

.....
4. Giá trị của hàng hóa mua ngoài không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trả lại cho người bán, hoặc số tiền được giảm giá, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 156 - Hàng hóa (1561)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)."
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
vitcondethuong
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày tham gia: 11/09/2009
Bài gửi: 161
Đến từ: Biệt thự họ Kế

Bài gửigửi: 16.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANh Trieukhang ơi, vậy chứ mua hàng của ng ta từ đầu tháng tới cuối tháng mới trả, có thế ko bán dc hàng ng ta chịu cho trả lại thì sao, đâu có dc ghi là mất phẩm chất, ko đúng quy cách, phải xuất "bán lại" chứ.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
nhanhtri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: 05/12/2008
Bài gửi: 1335
Đến từ: Phú Yên

Bài gửigửi: 16.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

trieukhang đã viết:
nhanhtri đã viết:
tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Hoạch toán như thế này nhé
khi mua hàng
Nợ 156
Nợ 1331
Có 111, 331
Khi xuất hàng trả lại
Hoạch toán bằng bút toán âm như nghiệp trên, hoặc ngược lại
Khi kê khai thuế ghi âm doanh thu, thuế gtgt trên bảng kê hàng hóa mua vào
vậy nhé


Chắc hôn.
Hihihi

sao không chắt thầy trường hợp này đã ghi nhận trên sổ KT còn gì
_________________
Ta là sương chỉ tan trong nắng sớm
Nắng vô tình vọng lại trong tôi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
trieukhang
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 27/04/2008
Bài gửi: 2109

Bài gửigửi: 16.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

vitcondethuong đã viết:
ANh Trieukhang ơi, vậy chứ mua hàng của ng ta từ đầu tháng tới cuối tháng mới trả, có thế ko bán dc hàng ng ta chịu cho trả lại thì sao, đâu có dc ghi là mất phẩm chất, ko đúng quy cách, phải xuất "bán lại" chứ.

Vậy là coi như bán hàng.
Hihihi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dong_ta2009
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày tham gia: 07/04/2009
Bài gửi: 727

Bài gửigửi: 16.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nhanhtri đã viết:
trieukhang đã viết:
nhanhtri đã viết:
tienthuy đã viết:
Công ty mình đầu tháng mua 1 lô hàng, cuối tháng trả lại hàng và viết hóa đơn trả lại cho họ. Trên chi cục thuế họ hướng dẫn là mua vào thì xuất bán hàng bình thường. Mình mới ra trường còn nơn nớt nên không biết định khoản như thế nào cho đúng. Xem trên diễn đàn thì mỗi cho lại định khoản khác nhau mình chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ai có kinh nghiệm giúp mình định khoản nhé

Hoạch toán như thế này nhé
khi mua hàng
Nợ 156
Nợ 1331
Có 111, 331
Khi xuất hàng trả lại
Hoạch toán bằng bút toán âm như nghiệp trên, hoặc ngược lại
Khi kê khai thuế ghi âm doanh thu, thuế gtgt trên bảng kê hàng hóa mua vào
vậy nhé


Chắc hôn.
Hihihi

sao không chắt thầy trường hợp này đã ghi nhận trên sổ KT còn gì

khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế,phân tích nghiệp vụ, lựa chọn tài khoản phù hợp hạch toán đúng nghiệp vụ kinh tế.Thể hiện đúng bản chất kế toán của nghiệp vụ kinh tế ấy.
Kha...kha...
hàng mua vào nhập kho tăng kho hàng hạch toán tăng hàng tăng phải tr3 tăng thuế được khấu trừ.Hàng ko vừa ý trả lại hạch toán giảm hàng giảm công nợ phải trả giảm thuế được khấu trừ.
_________________
Một mình uống rượu giữa đêm đông
Mượn chén sầu bi thắp nụ hồng
Thế cuộc đổi thay, đời ảo mộng
Riêng ta điên đảo với hư không
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
GH090
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 15/05/2008
Bài gửi: 1210

Bài gửigửi: 20.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trên hóa đơn không ghi trả lại hàng mà ghi như bán hàng và hạch toán vào doanh thu như bán hàng bình thường thì đúng chứ có sai đâu nhỉ?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nhanhtri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: 05/12/2008
Bài gửi: 1335
Đến từ: Phú Yên

Bài gửigửi: 20.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GH090 đã viết:
Trên hóa đơn không ghi trả lại hàng mà ghi như bán hàng và hạch toán vào doanh thu như bán hàng bình thường thì đúng chứ có sai đâu nhỉ?

Đây là hàng bán trả lại không phải doanh thu đâu chi GH ah
_________________
Ta là sương chỉ tan trong nắng sớm
Nắng vô tình vọng lại trong tôi
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
GH090
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: 15/05/2008
Bài gửi: 1210

Bài gửigửi: 21.09.2009    Tiêu đề: Hàng bán trả lại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nhanhtri đã viết:
GH090 đã viết:
Trên hóa đơn không ghi trả lại hàng mà ghi như bán hàng và hạch toán vào doanh thu như bán hàng bình thường thì đúng chứ có sai đâu nhỉ?

Đây là hàng bán trả lại không phải doanh thu đâu chi GH ah


Biết là hàng trả lại rồi nhưng trên hóa đơn ghi giống như bán và xem như bán hàng. Kê khai nộp thuế đầu ra (kê vào bảng kê bán ra theo hướng dẫn của TCT)
Hạch toán DT, thuế phải nộp đồng thời xuất giá vốn. Như vậy sổ sách trùng khớp, dễ hiểu dễ làm mà có ảnh hưởng gì đến thuế đâu? Laughing
Cứ xem như xuất bán lại hàng (Mua về nhưng sử dụng không hết thì bán lại vậy) Laughing


Được sửa chữa bởi GH090 ngày 21.09.2009, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    ketoantruong.com -> Kê toán tổng hợp Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

© Copyright 1997-2009 Ketoantruong.com.vn. All right reserved. Design by thiet ke web VIHAN

Hàng trăm quà tặng cho bé
 
 
sua.vn